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      「グローバル内部監査基準™」が改定されたことを受け、改定の主旨と、ガバナンスや内部統制の実効性向上に資する内部監査について解説します。

      内部監査人協会が公表している「グローバル内部監査基準™」が改定されたことを受け、改定の主旨と、ガバナンスや内部統制の実効性向上に資する内部監査について、以下の観点から解説します。

      • 取締役会や監査委員会等との対話・連携の強化
      • サステナビリティやテクノロジー等、環境の変化に対応した新たな領域への監査実施
      • 上記を実現させる戦略的な中期内部監査計画の策定

      開催概要

      配信方法:オンデマンド配信
      配信開始日:2025年2月10日(月)~
      視聴時間:約30分
      受講料:無料
      主催:有限責任 あずさ監査法人


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      プログラム

      1.     グローバル内部監査基準改定概要
      2.     組織体の価値の増加への貢献に向けたポイント
            -01 ガバナンスへのさらなる貢献
            -02a 変化する事業環境への対応 ~サステナビリティ~
            -02b 変化する事業環境への対応 ~テクノロジー~
            -02c 変化する事業環境への対応 ~スキル開発~
            -03 戦略的な部門運営のための戦略・計画の策定


      解説者

      あずさ監査法人 アドバイザリー統轄事業部 ディレクター 伊勢 悠司
      あずさ監査法人 アドバイザリー統轄事業部 シニアマネジャー 杉村 寛明

      関連インサイト

      2024年7月5日、内部監査人協会(IIA)は、「グローバル内部監査基準™」(日本語版)を公表しました。IIAより公開された基準の翻訳版を紹介します。

      今回の基準改訂を受けて対応が求められる取組みに加えて、将来の改訂を見据えて、内部統制の不備を発生させないために、先行して対応しておくべき取組みについても解説します。また、今回の改訂で強調された不正リスクに適切に対応するため、データ分析を用いたリスク評価の方法についても解説します。

      関連サービス

      グループ全体のリスク対応力向上に寄与する各企業の最適な内部監査態勢の確立・高度化を支援します。

      内部監査が品質を保ち、効果的かつ効率的に実施されていることを確認するため、内部監査品質の保証と改善に向けた品質評価を支援します。