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      Contador Público, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello. Profesional con más de 9 años de experiencia en Consultoría.

      1. Experiencia

        — Profesional con más de 7 años de experiencia en Consultoría.
        — Experiencia en auditoría interna y externa, la documentación de procesos, administración del riesgo empresarial (ERM), la evaluación y la implementación de controles internos de conformidad con los marcos reconocidos como COSO y SOX /ICOFR, Control Interno sobre procesos financieros y no financieros, Cumplimiento Regulatorio, Investigaciones, evaluación de marcos de sostenibilidad GRI.

      2. Estudios

        — Contador Público, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello.
        — Especialización Auditoria Forense, Universidad Santa Maria
        — Diplomado en Auditoria Forense
        — Diplomado en Liderazgo de equipos altamente eficientes.
        — Diplomado en Gestión de Riesgos
        — Diplomado en Reingeniería de Procesos
        — Diplomado Auditor Interno HSEQ
        — Diplomado ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental

      3. Áreas de especialidad

        — Revisión de procesos, sistemas de cumplimiento, evaluación, diseño e implementación, de los programas de sostenibilidad.
        — Planificar, participar y supervisar la ejecución del trabajo de auditoría de acuerdo con el plan. Interactuar con la Gerencia en la preparación y diseño de planes de auditoría, reportes de auditoría y otra documentación relacionada al alcance del proyecto.
        — Asistir a los clientes en el desarrollo de pruebas de eficacia operativa sobre los controles internos en cumplimiento con la sección 404 de Sarbanes-Oxley Act.
        — Interacción con la Gerencia con el propósito de tratar factores clave para el éxito, así como ofrecer feedback y comunicar la información de manera puntual.

        — Preparar reportes de auditoria dirigidos a la Gerencia y monitorear la ejecución de los planes de remediación por parte de la Gerencia.
        — Evaluación de Procesos Clave, Diagnóstico de Control, Ejecución de Pruebas del Control Interno
        — Acompañamiento en el Fortalecimiento de la Estructura del Reporte Financiero.
        — Análisis de la estructura organizacional y evaluación, documentación y optimización de los procesos clave.
        — Evaluar y mejorar el cumplimiento de los marcos regulatorios, incluyendo las leyes ambientales.

      4. Otros aspectos de interés

        — Miembro del Colegio de Contadores Publico del Estado Miranda.
        — Miembro del Instituto de Auditores Internos de Venezuela.

      Conexiones