Experiencia
Experiencia en auditoría interna y externa, la documentación de procesos, administración del riesgo empresarial (ERM), Análisis de estados financieros en empresas de diversos sectores, la evaluación y la implementación de controles internos de conformidad con los marcos reconocidos como COSO y SOX /ICOFR, Control Interno sobre procesos financieros y no financieros, Cumplimiento Regulatorio, Investigaciones, evaluación de marcos de sostenibilidad GRI.
Áreas de especialidad:
- Evaluación de Procesos Clave, Diagnóstico de Control, Ejecución de Pruebas del Control Interno.
- Acompañamiento en el Fortalecimiento de la Estructura del Reporte Financiero.
- Evaluación de Calidad de la Función de Auditoría Interna.
- Evaluación de Riesgos Estratégicos y Operativos.
- Revisión de procesos, sistemas de cumplimiento, evaluación, diseño e implementación, de los programas de sostenibilidad.
- Planificar, participar y supervisar la ejecución del trabajo de auditoría de acuerdo con el plan.
- Participar en la preparación y diseño de planes de auditoría, reportes de auditoría y otra documentación relacionada al alcance del proyecto.
- Asistir a los clientes en el desarrollo de pruebas de eficacia operativa sobre los controles internos en cumplimiento con la sección 404 de Sarbanes-Oxley Act.
- Preparar reportes de auditoria dirigidos a la Gerencia y monitorear la ejecución de los planes de remediación por parte de la Gerencia.
- Evaluación de Procesos Clave, Diagnóstico de Control, Ejecución de Pruebas del Control Interno.
- Acompañamiento en el Fortalecimiento de la Estructura del Reporte Financiero.
- Análisis de la estructura organizacional y evaluación, documentación y optimización de los procesos clave.
- Evaluar y mejorar el cumplimiento de los marcos regulatorios, incluyendo las leyes ambientales.