Executive Summary
I. 내부회계관리제도
내부회계관리제도의 목적과 도입현황
내부회계관리제도에서의 경영진과 감사(위원회)의 역할
내부회계관리제도 운영 및 평가 일정
내부회계관리제도 내 미비점 분류
FY2023 국내 내부회계관리제도 비적정의견 분석
II. 연결 내부회계관리제도
평가·보고 대상범위 선정(Scoping)
모회사 내부회계관리제도 설계 및 운영 평가 확대
자회사 내부회계관리제도 설계 및 운영 평가 확대
IT통제 확대 등
III. 부정의 발생원인과 자금통제 미비사례
부정의 발생원인
사례를 통한 자금 프로세스 통제 미비점
자금사고 방지를 위한 감사(위원회)의 고려사항
IV. 新 내부회계관리제도 평가·보고 기준
新 내부회계관리제도 평가·보고의 주요 내용
강화된 자금통제 공시와 관련한 감사(위원회)의 고려사항
V. 별첨
자금 통제 공시 서식의 작성 사례
경영진 운영실태보고서와 감사(위원회) 평가보고서 공시 상세 예시