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- 자금 내부통제 공시 서식
- 감사위원회의 자금통제 고려사항
- 감사위원회의 감독 역할 강화
- 내부회계관리규정 개정 절차 안내
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- 연결 내부회계관리제도 범위 선정 감독
- 부문에서 식별된 미비점 평가
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- 영국: 개정 기업지배구조 모범규준
- 한국: 기업공시서식 작성기준
- 한국: 기업지배구조보고서 가이드라인
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- Spencer Stuart Director Survey에서 나타난 효과적인 이사회 회의 운영 방안
- 이사회 소집통지기간
- KOSPI200 기업의 이사회 안건 통지기간
- 이사회 회의 운영을 위한 시사점
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- 디지털 감사 활용 근거 및 품질관리 절차 명확화
- 표준감사시간 반영 검토
- 회계법인간 격차 완화 및 전문인력 양성
- 감사 데이터 표준화
- 피감사기업 등 인식 제고
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- 매출⋅매출원가 허위계상
- 종속기업투자주식 손상차손 미인식
- 재고자산 및 유형자산 허위계상
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- 외부감사인 선정권자
- 감사인선임위원회
- 외부감사인 선임기한
- 외부감사인 선정기준 및 절차 마련
- 외부감사인 후보평가기준
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- 핵심감사사항
- 감사에서의 유의적 발견사항
- 특수관계자, 부정, 법규위반 관련 유의사항
- 유의적 내부회계관리제도 미비점
- 그룹감사, 계속기업가정
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- 기업가치 제고 계획과 이사회 권한
- 공시 점검요인
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- 책임투자 관련 이사회 대응 필요성
- 책임투자 대응의 기대효과
- 대응방안(1) – ESG 관련 이사회 경영 강화
- 대응방안(2) – ESG 관련 점검활동
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- 객관성 보호의 필요성
- 객관성 보호장치
- 전문성 제고의 필요성
- 전문성 제고 방안(1)_역량평가
- 전문성 제고 방안(2)_인사우대 조치
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- 경제 환경 분석 및 리스크 관리
- 핵심감사사항 등 유의적 사항 논의
- 감사품질관리
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- 내부감사 중점검토영역 업무투입비중 비교
- 사이버 보안
- IT 기술
- 제3자 관계
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- 업무 및 회계 감독권한
- 주요 보고 수령과 외부 자문비용 지원 요청
- 외부감사인 선정 등
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- 책무란 무엇인가?
- 책무는 어떻게 배분하는가?
- 책무는 어떻게 이행하는가?
- 내부통제위원회는 어떻게 운영하는가?
- 책무 관련 제재는 무엇인가?
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- 7개 분야별 정리
- 기업거버넌스 제도 개선 과제
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- 독립적 내부감사부서의 특징
- 감사(위원회)의 직속부서 편제
- 이중적 보고라인
- 내부감사책임자의 위상
- 내부감사책임자 임면동의권
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- 기업지배구조 핵심지표 준수율 감소 원인은?
- 감사기구 관련 핵심지표 준수 현황
- 이사회 관련 핵심지표 준수 현황
- 주주 관련 핵심지표 준수 현황
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- 수익인식 회계처리의 적정성
- 비시장성 자산평가의 적정성
- 특수관계자거래 회계처리의 적정성
- 가상자산 회계처리의 적정성
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Contents
- 부채의 유동성 분류 원칙 명확화
- 가상자산 거래에 대한 공시 요구사항 추가
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Contents
- 재무제표 작성 감독 및 감사보고서 제출
- 내부회계관리제도 평가 및 감독
- 부정 신고제도 및 회계부정 조사 감독
- 외부감사인 선정 및 평가
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Contents
- 주요 회계감리 지적사례
- 횡령 예방을 위한 6가지 유의사항
국민연금기금의 수탁자 책임 활동 지침 : 감사위원회가 참고할 사항은?
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Contents
- 수탁자 책임 활동 지침이란?
- 이사 및 감사(위원) 선임 반대사유 통계
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Contents
- 감사의 범위 및 시기, 계획
- 외부감사팀 구성, 독립성
- 유의적 위험 및 핵심감사사항
- 회계기준 제·개정 및 기타사항
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Contents
- 외부감사인의 비감사업무 제공 전 감사위원회가 알아야 할 국제윤리기준
- 국제윤리기준과 공인회계사법 비교
- PIE 해당 회사 감사위원회의 비감사업무 제공 전 고려사항
- 비감사업무 제공 전 감사위원회의 점검사항
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Contents
- 지속가능성(기후) 공시의 핵심요소
- 거버넌스 관련 공시사항
- ESG 공시 의무화 흐름
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Contents
- 외부감사인의 독립성 훼손 위험
- 감사대상회사에 제공이 금지되는 외부감사인의 10대 비감사업무
- 감사위원회의 외부감사인 비감사업무 제공 전 점검
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Contents
- 부정의 영향과 발생요인
- 부정의 종류와 발생원인
- 부정방지 활동_부정신고 및 부정적발 훈련
- 감사(위원회)의 권한과 의무_외부감사법 및 상법
- 감사(위원회) 점검 사항
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Contents
- 지배구조 우수 기업에 대한 감사인 주기적 지정면제
- 상장기업 배당절차 개선 정책 및 현황
- 기업 Value-up 우수기업 인센티브 확대
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Contents
- 감사위원회 지원조직 점검
- 감사위원회 회의활동 점검
- 감사위원회 연간 활동계획
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Contents
- 감사위원회 업무영역과 관련 법규 및 규정
- 감사위원회 주요 법적 권한과 역할
- 감사위원회 규정 검토
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Contents
- 이사회 활동을 왜 평가해야 하는가?
- 국내 이사회 평가 관련 규정
- 해외의 이사회 평가 제도
- 이사회 평가 해외 사례
- 이사회 평가결과 활용
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Contents
- 경영진의 운영실태 보고 검토
- 외부감사인의 내부회계 감사절차 확인
- 내부회계 평가보고서 작성·이사회 보고
- 충실한 내부회계관리제도 운영·평가의 중요성
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Contents
- 이사회 의견 공시 의무화
- 외부평가제도 개선과 감사(위원회)의 역할
- 합병가액 산정 규제 완화
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Contents
- 한국 증시의 도약을 위한 기업 밸류업 지원방안
- 기업 밸류업 프로그램 주요내용
- 향후 주요계획
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Contents
- 2023년 사업보고서 중점 점검사항
- 감사위원회 활동 관련 중점 점검 항목 (회계감사인에 관한 공시, 내부통제에 관한 공시)
- 금융감독원 향후 계획
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Contents
- 내부회계관리제도의 내실화 필요
- 회사의 내부회계관리제도 구축 및 공시의무
- 대표이사·감사의 내부회계 운영실태 보고 및 평가 의무
- 금융감독원 향후 계획
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Contents
- 감사품질 제고 노력
- 리스크 고려한 내부감사 강화 지원
- 재무팀 리더십과 역량 강화
- 재무 보고 및 내부통제 강화
- 지속가능성 공시 대비 및 데이터 품질·신뢰성 감독
- 최고경영진의 의지(Tone at the Top)를 통한 조직문화 개선
- 사이버보안·정보보호 공시 대비와 모니터링
- 생성형 AI에 대한 감사위원회 감독 책임 정의
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Contents
- ’23.9월 「회계제도 보완방안」 진행상황 발표
- 지정감사제 합리적 운영
- 내부회계관리제도 외부감사 부담 완화
- 상장회사 감사인 지정비율 적정화
- 표준감사제 합리성 제고
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Contents
- 대형비상장주식회사 기준 상향에 따른 관련 서식 개정
- 내부회계관리제도 취약점 자진공시 · 개선 회사에 대한 조치수준 완화
- 감리조치시 회계부정행위 신고 · 고지자에 대한 조치수준 완화
- 회계법인 사업보고서 등 제출의무 위반에 대한 조치기준 조정
- 감사인지정 관련 감사인군(群) 구분 세부기준 조정
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Contents
- 회계부정 조사제도란?
- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률상 회계부정 조사 절차
- 가이드라인 개정 추진 배경
- 회계부정 개념 구체화
- 회계부정 기준금액 명확화
- 외부전문가 선임시 고려하여야 할 전문성과 독립성 요건 마련
- 회계부정 조사결과 보고양식 추가
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Contents
- 외부감사법 시행령 및 하위규정 개정
- 대형비상장회사 기준 조정
- 내부회계관리제도 운영·감독 내실화
- 회계부정행위 신고 활성화 유도