[삼정KPMG Webinar] 제8회 삼정KPMG AAP: 감사(위원회)의 내부회계관리제도 감독 방안

감사(위원회)의 내부회계관리제도 감독 방안

감사(위원회)의 내부회계관리제도 감독 방안

제 8회 삼정KPMG APP: 감사(위원회)의 내부회계관리제도 감동 방안

2019년부터 자산총액 2조원 이상 상장기업의 내부회계관리제도 감사가 시행됐으며, 현재 자산 규모에 따라 순차적으로 확대 적용되고 있습니다. 더불어, 내부회계관리제도 감사 대상이 연결재무제표로 확대되어 자산 규모에 따라 순차적으로 적용될 예정입니다.

따라서, 감사위원회에도 내부회계관리제도 감독 역할 및 책임의 강화로 충실한 의무 이행이 요구되는 시기입니다.

금번 삼정KPMG ACI의 “감사위원회와 감사를 위한 내부회계관리제도 감독방안” 교육 프로그램에는 KPMG 전문가가 연사로 참여해 내부회계관리제도 전반에 대한 이해와 내부회계관리제도 설계 및 운 영 및 내부회계관리제도 평가 감독 및 보고를 주제로 웨비나를 진행합니다. 

  • 일시

    - 2020년 11월 12일(목) 14:00 ~ 16:20

 

  • 진행

    - Webinar(웹세미나) 

 

  • Agenda

    - 내부회계관리제도 전반에 대한 이해

    - 내부회계관리제도 감독 체크포인트 I: 설계 및 운영 관점

• 내부회계관리제도 담당 조직, R&R 및 보고체계
• 내부회계관리제도 관련 제도 점검 (규정, 성과평가 체계, 내부신고제도 등)
• 영역 별(전사수준, 프로세스 수준, IT인프라) 내부회계관리제도 체크포인트

    - 내부회계관리제도 감독 체크포인트 II: 평가 및 보고 관점

• 내부회계관리제도 연간 운영 계획
• 설계평가, 운영평가 단계 별 감사위원회 체크포인트
• 회사 경영진과 외부감사인과의 커뮤니케이션
• 감사위원회의 운영실태 평가결론 도출
• 코로나 19가 내부회계관리제도에 미치는 영향

 

  • 문의

    - 박슬기 연구원 (02-2112-3305, spark77@kr.kpmg.com

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